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SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Empenho nº 2024NE0000194

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000194
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE.
Data Empenho: 01/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: 19.557.145/0001-16
Nome/Razão Social: PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE EPP
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 11/2017

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 96.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 01/02/2024 R$ 96.000,00

Total Liquidado: R$ 48.000,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000998 09/07/2024 R$ 8.000,00
Liquidação 0000819 03/06/2024 R$ 8.000,00
Liquidação 0000577 08/05/2024 R$ 8.000,00
Liquidação 0000497 01/04/2024 R$ 8.000,00
Liquidação 0000440 04/03/2024 R$ 8.000,00
Liquidação 0000439 05/02/2024 R$ 8.000,00

Total Pago: R$ 40.000,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 10/06/2024 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 13/05/2024 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 12/04/2024 104 002124 000000000310 R$ 8.000,00
Pagamento 14/03/2024 001 007102 000000162949 R$ 8.000,00
Pagamento 09/02/2024 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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