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SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Empenho nº 2024NE0000070

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000070
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SITEMAS DE CONTABILIDADE - EMPENHO PREVIO - FOLHA DE PAGAMENTO - PROTOCOLO ONLINE - PATRIMONIO E ALMOXARIFADO,CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2018 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 02.472.202/0001-61
Nome/Razão Social: SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 24/2017

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 109.200,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 109.200,00

Total Liquidado: R$ 54.600,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000960 02/07/2024 R$ 9.100,00
Liquidação 0000813 31/05/2024 R$ 9.100,00
Liquidação 0000559 02/05/2024 R$ 18.200,00
Liquidação 0000445 07/03/2024 R$ 9.100,00
Liquidação 0000443 08/02/2024 R$ 9.100,00

Total Pago: R$ 45.500,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 12/06/2024 001 007102 000000162949 R$ 9.100,00
Pagamento 10/05/2024 001 007102 000000029017 R$ 9.100,00
Pagamento 13/03/2024 001 007102 000000162949 R$ 9.100,00
Pagamento 19/02/2024 001 007102 00000019851X R$ 9.100,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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