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SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Empenho nº 2024NE0000022

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000022
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DOMINGOS SÁVIO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA INÊS, Nº.... CENTRO, SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE -PE.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 10.835.932/0001-08
Nome/Razão Social: CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL
Ação: MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 5.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 5.000,00

Total Liquidado: R$ 2.354,43

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000282 19/07/2024 R$ 367,84
Liquidação 0000177 15/05/2024 R$ 433,66
Liquidação 0000143 18/04/2024 R$ 411,29
Liquidação 0000085 21/03/2024 R$ 442,33
Liquidação 0000069 21/02/2024 R$ 418,25
Liquidação 0000013 18/01/2024 R$ 281,06

Total Pago: R$ 1.986,59

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 24/05/2024 001 007102 000000308755 R$ 433,66
Pagamento 15/05/2024 001 007102 000000308755 R$ 411,29
Pagamento 19/04/2024 001 007102 000000308755 R$ 442,33
Pagamento 08/03/2024 001 007102 000000308755 R$ 418,25
Pagamento 24/01/2024 001 007102 000000308755 R$ 281,06
Fonte: Contabilidade Municipal
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